|
|
Faktúra |
73/2026
|
softvérové práce
|
124,00 |
s DPH |
obj.č. 38/2026
|
|
04.05.2026 |
MIRO computers, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
04.05.2026 |
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
74/2026
|
ročný prístup do vssr.sk od 26.05.2026 do 25.05.2027
|
422,14 |
s DPH |
obj.č.36/2026
|
|
04.05.2026 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
04.05.2026 |
04.05.2026 |
|
|
Objednávka |
38/2026
|
softwarové práce
|
124,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2026 |
MIRO computers, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
30.04.2026 |
|
|
Objednávka |
36/2026
|
ročný prístup do vssr.sk od 26.05.2026-25.05.2027
|
422,14 |
s DPH |
|
|
29.04.2026 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
72/2026
|
tel. služby 04/2026
|
25,95 |
s DPH |
|
ZŠ 71/2025 dodatok k zmluve 9917998084 k mobilnému číslu 0911225116
|
28.04.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
28.04.2026 |
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
71/2026
|
čistiace potreby do ŠJ
|
274,45 |
s DPH |
obj.č.35/2026
|
|
28.04.2026 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
28.04.2026 |
28.04.2026 |
|
Zmluva |
ZŠ 76/2026 Darovacia zmluva
|
Darovacia zmluva - školské doskočisko pre atletiku a gymnastiku
|
1 698,50 |
s DPH |
|
|
22.04.2026 |
SRRZ - Rodičovské združenie |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
71/2026
|
vodoinštalatérske, kurenárske a údržbárske práce
|
135,00 |
s DPH |
obj.č.34/2026
|
|
21.04.2026 |
Štefan Kupec |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
21.04.2026 |
21.04.2026 |
|
Faktúra |
9104-9113/2026
|
Faktúry potraviny 2026
|
4 204,50 |
s DPH |
|
|
20.04.2026 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
22.04.2026 |
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
69/2026
|
softwarové práce, Kingston data traveler
|
112,00 |
s DPH |
33/2026
|
|
20.04.2026 |
MIRO computers, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
20.04.2026 |
20.04.2026 |
|
|
Objednávka |
35/2026
|
čistiace potreby do ŠJ
|
274,75 |
s DPH |
|
|
15.04.2026 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
68/2026
|
plyn 4/2026
|
218,01 |
s DPH |
ZŠ 2/2024 - Plyn
|
|
13.04.2026 |
encare,s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
13.04.2026 |
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
67/2026
|
elektrická energia 4/2026
|
1 033.57 |
s DPH |
ZŠ 15/2025 - Elektrická energia, dodatok k zmluve 20252165 o združenej dodávke elektriny od 01.01.2026 do 31.12.2027
|
|
13.04.2026 |
encare, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
13.04.2026 |
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
65/2026
|
nedoplatok elektrická energia 03/2026
|
351,06 |
s DPH |
ZŠ 13/2024 - Elektrická energia
|
|
10.04.2026 |
encare,s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
10.04.2026 |
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
66/2026
|
teplo 03/2026
|
14 973,11 |
s DPH |
|
Dodatok č.20 k Zmluve o dodávke tepla č.034/2006/PTZ
|
10.04.2026 |
UCED Energia s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
10.04.2026 |
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
64/2026
|
zber kuchynského odpadu 03/2026
|
49,20 |
s DPH |
|
ZŠ-ŠJ 1/2025 Zber odpadov
|
10.04.2026 |
INTA s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
10.04.2026 |
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
62/2026
|
revízia plynových spotrebičov
|
393,60 |
s DPH |
obj.č.25/2026
|
|
09.04.2026 |
Šamaj Miroslav Plynoservis |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
09.04.2026 |
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
63/2026
|
vodné,stočné, zrážky 03/2026
|
1 002,31 |
s DPH |
|
zmluva č. 18964016282009
|
09.04.2026 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
09.04.2026 |
09.04.2026 |
|
Faktúra |
9096-9103/2026
|
Faktúry potraviny 2026
|
4 101,36 |
s DPH |
|
|
08.04.2026 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
15.04.2026 |
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
42/2026
|
telekom.služby 03/2026
|
66,01 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve č. 2028932211, 2029382261
|
07.04.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
07.04.2026 |
07.04.2026 |