|
Faktúra |
9154-9169/2025
|
Faktúry potraviny 2025
|
7 434.19 |
s DPH |
|
|
22.05.2025 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
22.05.2025 |
22.05.2025 |
|
Objednávka |
50/2025
|
ročný prístup Profivzdelávanie v oblasti verejnej správy
|
356,70 |
s DPH |
|
|
19.05.2025 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
19.05.2025 |
|
Faktúra |
9143-9153/2025
|
Faktúry potraviny 2025
|
3 055,01 |
s DPH |
|
|
19.05.2025 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
19.05.2025 |
19.05.2025 |
|
Faktúra |
84/2025
|
hygienické potreby
|
110,00 |
s DPH |
obj.č.46/2025
|
|
19.05.2025 |
UNIMAT Ing. Slavomír Jalč |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
19.05.2025 |
19.05.2025 |
|
Faktúra |
83/2025
|
elektrická energia 5/2025
|
1 166.91 |
s DPH |
ZŠ 13/2024 - Elektrická energia
|
|
19.05.2025 |
encare,s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
19.05.2025 |
19.05.2025 |
|
Faktúra |
82/2025
|
plyn 5/2025
|
259,95 |
s DPH |
ZŠ 2/2024 - Plyn
|
|
19.05.2025 |
encare,s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
19.05.2025 |
19.05.2025 |
|
Faktúra |
81/2025
|
vykonanie odbornej prehliadky a skúšky elektroinštalácie v objekte školy
|
1 845.00 |
s DPH |
obj.č.39/2025
|
|
19.05.2025 |
ALPOTECH Bytča |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
19.05.2025 |
19.05.2025 |
|
Faktúra |
80/2025
|
odber kuchynského odpadu 3/2025
|
29,52 |
s DPH |
|
ZŠ-ŠJ 3/2024 Zber odpadov
|
19.05.2025 |
INTA, s.r.o. Trenčín |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
19.05.2025 |
19.05.2025 |
|
Faktúra |
79/2025
|
oprava plynovej panvy
|
80,20 |
s DPH |
obj.č.42/2025
|
|
19.05.2025 |
GASTROLUX, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
19.05.2025 |
19.05.2025 |
|
Objednávka |
48/2025
|
oprava športového náradia
|
888,18 |
s DPH |
|
|
15.05.2025 |
Jarka Geregová |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
15.05.2025 |
|
Faktúra |
75/2025
|
vodné,stočné, zrážky 4/2025
|
950,85 |
s DPH |
|
zmluva č. 18964016282009
|
13.05.2025 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
13.05.2025 |
13.05.2025 |
|
Faktúra |
9130-9142/2025
|
Faktúry potraviny 2025
|
6 496,39 |
s DPH |
|
|
13.05.2025 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
13.05.2025 |
13.05.2025 |
|
Faktúra |
78/2025
|
telekom.služby 4/2025
|
65,93 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve č. 2028932211, 2029382261
|
13.05.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
13.05.2025 |
13.05.2025 |
|
Faktúra |
77/2025
|
telef.poplatok,internet SJ 4/2025
|
102,95 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve č. 2028439347 a dodatok k zmluve č. 9935548460, dodatok k zmluve na internet č. 9945874436
|
13.05.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
13.05.2025 |
13.05.2025 |
|
Faktúra |
76/2025
|
teplo 4/2025
|
6 775,05 |
s DPH |
|
Dodatok č.19 k Zmluve o dodávke tepla č.034/2006/PTZ
|
13.05.2025 |
Teplo GGE |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
13.05.2025 |
13.05.2025 |
|
Faktúra |
74/2025
|
aktualizácie Vema a WinIBEU
|
27,00 |
s DPH |
obj.č.38/2025
|
|
09.05.2025 |
MIRO computers, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
09.05.2025 |
09.05.2025 |
|
Faktúra |
73/2025
|
čistiace a kancelárske potreby
|
382,99 |
s DPH |
obj.č.45/2025
|
|
09.05.2025 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
09.05.2025 |
09.05.2025 |
|
Objednávka |
47/2025
|
odborná technická prehliadka športového náradia
|
144,00 |
s DPH |
|
|
25.04.2025 |
Ľudevít Gereg - Servis |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
25.04.2025 |
|
Faktúra |
9119-9129/2025
|
Faktúry potraviny 2025
|
4 480,94 |
s DPH |
|
|
24.04.2025 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
24.04.2025 |
24.04.2025 |
|
Faktúra |
70/2025
|
oprava výťahu v ŠJ
|
442,43 |
s DPH |
obj.č.36/2025
|
|
23.04.2025 |
Výťahy servis s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
23.04.2025 |
23.04.2025 |