|
Faktúra |
9308-9312/2025
|
Faktúry potraviny 2025
|
2 531,33 |
s DPH |
|
|
12.11.2025 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
12.11.2025 |
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
200/2025
|
oprava tlačiarne, softvérove služby
|
88,50 |
s DPH |
obj.č.107/2025
|
|
07.11.2025 |
MIRO computers, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
07.11.2025 |
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
199/2025
|
telekom.služby 10/2025
|
66,09 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve č. 2028932211, 2029382261
|
07.11.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
07.11.2025 |
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
198/2025
|
telef.poplatok,internet SJ 10/2025
|
102,95 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve č. 2028439347 a dodatok k zmluve č. 9935548460, dodatok k zmluve na internet č. 9945874436
|
07.11.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
07.11.2025 |
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
197/2025
|
vodné,stočné, zrážky 10/2025
|
1 130,62 |
s DPH |
|
zmluva č. 18964016282009
|
07.11.2025 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
07.11.2025 |
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
196/2025
|
vak na sedenie s podnožkou - pred deti zo SZP pre soc.pedagóga
|
60,30 |
s DPH |
obj.č.105/2025
|
|
07.11.2025 |
JAKS s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
07.11.2025 |
07.11.2025 |
|
Faktúra |
9291-9307/2025
|
Faktúry potraviny 2025
|
7 693,32 |
s DPH |
|
|
06.11.2025 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
06.11.2025 |
06.11.2025 |
|
Zmluva |
ZŠ 183/2025 o nájme nebytových priestorov - učebňa
|
nájomná zmluva za učebňu od 29.10.2025 do 31.12.2025 - angličtina
|
10.00/1hodina |
s DPH |
|
|
29.10.2025 |
Základná škola, Stred 44/1, 017 01 Považská Bystrica |
MBA DEVELOPMENT SLOVAKIA s.r.o., Mojmírová 1035/20, 053 11 Smižany |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
29.10.2025 |
|
Faktúra |
9285-9290/2025
|
Faktúry potraviny 2025
|
3 724,76 |
s DPH |
|
|
28.10.2025 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
28.10.2025 |
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
195/2025
|
tel. služby 10/2025
|
18,49 |
s DPH |
|
ZŠ 71/2025 dodatok k zmluve 9917998084 k mobilnému číslu 0911225116
|
27.10.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
27.10.2025 |
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
194/2025
|
softvérové služby - aktualizácie Vema
|
54,00 |
s DPH |
obj.č.103/2025
|
|
27.10.2025 |
MIRO computers, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
27.10.2025 |
27.10.2025 |
|
Zmluva |
ZŠ 182/2025 o nájme nebytových priestorov - učebňa
|
nájomná zmluva za učebňu od 29.10.2025 do 31.12.2025 - wow english
|
10.00/1hodina |
s DPH |
|
|
22.10.2025 |
Základná škola |
Wow club, o.z., Záblatská 501/46C, 911 06 Trenčín, IČO: 56319215 |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
193/2025
|
ročný prístup do vssr.sk od 23.10.2025 do 22.10.2025
|
233,70 |
s DPH |
obj.č.104/2025
|
|
22.10.2025 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
22.10.2025 |
22.10.2025 |
|
Faktúra |
9271-9284/2025
|
Faktúry potraviny 2025
|
5 885,41 |
s DPH |
|
|
21.10.2025 |
Viď súbor v prílohe |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
21.10.2025 |
21.10.2025 |
|
|
Objednávka |
107/2025
|
oprava tlačiarne, softvérove služby
|
88,50 |
s DPH |
|
|
20.10.2025 |
MIRO computers, s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
20.10.2025 |
|
|
Objednávka |
105/2025
|
vak na sedenie s podnožkou - pred deti zo SZP pre soc.pedagóga
|
60,30 |
s DPH |
|
|
15.10.2025 |
JAKS s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
189/2025
|
elektrická energia 10/2025
|
1 166.91 |
s DPH |
ZŠ 13/2024 - Elektrická energia
|
|
13.10.2025 |
encare,s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
13.10.2025 |
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
182/2025
|
odber kuchynského odpadu 9/2025
|
39,36 |
s DPH |
|
ZŠ-ŠJ 1/2025 Zber odpadov
|
13.10.2025 |
INTA, s.r.o. Trenčín |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
13.10.2025 |
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
183/2025
|
teplo 9/2025
|
3 327,22 |
s DPH |
|
Dodatok č.19 k Zmluve o dodávke tepla č.034/2006/PTZ
|
13.10.2025 |
UCED Energia s.r.o. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
13.10.2025 |
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
185/2025
|
telef.poplatok,internet SJ 9/2025
|
103,15 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve č. 2028439347 a dodatok k zmluve č. 9935548460, dodatok k zmluve na internet č. 9945874436
|
13.10.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Stred 44/1 P.Bystrica |
PaedDr. Daniela Kudlaňáková |
riaditeľka školy |
13.10.2025 |
13.10.2025 |